第一部分 荊門市中醫醫院概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二(er)部(bu)(bu)分 荊門(men)市中醫醫院2022年度部(bu)(bu)門(men)決算表
一(yi)、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算(suan)總表
五(wu)、一般公共預(yu)算(suan)財政撥款(kuan)支出決(jue)算(suan)表(biao)
六、一般公共預(yu)算財政撥款基本(ben)支出決算明細(xi)表
七、一般公共(gong)預算財政(zheng)撥款"三公"經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收(shou)入支出決算表
九(jiu)、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(biao)
第三部分 荊門(men)(men)市中(zhong)醫醫院2022年度部門(men)(men)決算情況說明
一、收(shou)入(ru)支出決算總體情況說(shuo)明
二(er)、收入(ru)決(jue)算情(qing)況說明(ming)
三、支出(chu)決算情(qing)況說明
四、財(cai)政撥款收入支(zhi)出決(jue)算總體情況說明(ming)
五、一般公(gong)共(gong)預(yu)算財政(zheng)撥款支出(chu)決(jue)算情況(kuang)說明
六、一般公共預算(suan)財政撥款基本支出決算(suan)情況說明
七(qi)、財(cai)政撥(bo)款"三公"經費支出決算情況說明
八(ba)、政府性基金預(yu)算財政撥款收入支出決(jue)算情況說明
九、國有(you)資本經營預算(suan)(suan)財政撥款支(zhi)出決算(suan)(suan)情(qing)況說明
十、機關運行經費支出說明
十一(yi)、政(zheng)府采(cai)購支(zhi)出(chu)說(shuo)明
十二、國有資產占用情況(kuang)說(shuo)明(ming)
十(shi)三、預算績(ji)效情況說明
第(di)四部分(fen) 其他需(xu)要說明的情況
第五部分 名詞(ci)解(jie)釋
第(di)一部分(fen) 荊(jing)門市中醫醫院概況
一、 部(bu)門主要職責
荊門(men)市中醫醫院是全市唯一(yi)一(yi)所集醫療、預防、保健、康復(fu)、科研、教學于一(yi)體的地市級三級甲等中醫醫院,是市衛生健康委員會下屬(shu)獨立核(he)算的公益二類事業單位(wei)。
二、機構設置情況
市中醫(yi)醫(yi)院(yuan)設22個內設機構:黨委辦(ban)公(gong)室(shi)、辦(ban)公(gong)室(shi)、人事科(ke)(ke)(ke)(ke)、財務(wu)科(ke)(ke)(ke)(ke)、審計物價(jia)科(ke)(ke)(ke)(ke)、醫(yi)務(wu)科(ke)(ke)(ke)(ke)、護理部、科(ke)(ke)(ke)(ke)研教學(xue)科(ke)(ke)(ke)(ke)、公(gong)共衛(wei)生科(ke)(ke)(ke)(ke)(健康管(guan)(guan)理科(ke)(ke)(ke)(ke))、感(gan)染控制科(ke)(ke)(ke)(ke)、質量控制管(guan)(guan)理辦(ban)公(gong)室(shi)、投訴管(guan)(guan)理辦(ban)公(gong)室(shi)、信息科(ke)(ke)(ke)(ke)、病案科(ke)(ke)(ke)(ke)、醫(yi)學(xue)裝備科(ke)(ke)(ke)(ke)、基本醫(yi)療保險科(ke)(ke)(ke)(ke)、門診部、藥(yao)學(xue)部、監察(cha)科(ke)(ke)(ke)(ke)、保衛(wei)科(ke)(ke)(ke)(ke)(綜合(he)治理辦(ban)公(gong)室(shi))、總務(wu)科(ke)(ke)(ke)(ke)、宣傳科(ke)(ke)(ke)(ke)。
第二部(bu)分(fen) 2022年度部(bu)門決算表(biao)
一、 收(shou)入支出決算總表
公開01表 | |||||||
部門:荊門市石化醫院(yuan) | 金(jin)額單位:萬元 | ||||||
收入(ru) | 支出 | ||||||
項(xiang)目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 | ||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||
一(yi)、一(yi)般公共(gong)預(yu)算財政撥款收(shou)入 | 1 | 1784.63 | 一(yi)、一(yi)般(ban)公(gong)共服務支出 | 32 | |||
二、政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款收入 | 2 | 二(er)、外交支出 | 33 | ||||
三、國有資(zi)本經營預算財政撥款收入 | 3 | 三、國(guo)防支出 | 34 | ||||
四、上(shang)級(ji)補(bu)助(zhu)收入 | 4 | 四、公共(gong)安全支出(chu) | 35 | ||||
五(wu)、事業收入 | 5 | 36696.43 | 五、教(jiao)育支出 | 36 | |||
六、經營(ying)收入(ru) | 6 | 六、科學(xue)技術支出 | 37 | 6 | |||
七、附屬(shu)單(dan)位上繳收(shou)入 | 7 | 七、文化旅游體育(yu)與傳媒支出 | 38 | ||||
八、其他收入 | 8 | 714.26 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 1.6 | ||
9 | 九、衛生健康支(zhi)出(chu) | 40 | 39250.63 | ||||
10 | 十、節能環保(bao)支(zhi)出 | 41 | |||||
11 | 十一(yi)、城鄉社區支(zhi)出 | 42 | |||||
12 | 十二、農林水支出(chu) | 43 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | |||||
14 | 十四、資(zi)源勘探工業信息等支出(chu) | 45 | 14.6 | ||||
15 | 十五、商業(ye)服(fu)務業(ye)等(deng)支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支(zhi)出 | 47 | |||||
17 | 十(shi)七、援助其他地區支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然(ran)資源海洋(yang)氣象等支(zhi)出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保(bao)障支出 | 50 | |||||
20 | 二十、糧油物資(zi)儲備(bei)支出 | 51 | |||||
21 | 二十(shi)一(yi)、國有資(zi)本(ben)經(jing)營預算支出(chu) | 52 | |||||
22 | 二(er)十二(er)、災(zai)害防治及(ji)應急管理支出(chu) | 53 | |||||
23 | 二(er)十三(san)、其他支(zhi)出 | 54 | |||||
24 | 二十四、債務還本支(zhi)出 | 55 | |||||
25 | 二十(shi)五、債務付息(xi)支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗(kang)疫特別國債安排的支出(chu) | 57 | 128.74 | ||||
本年收入合計 | 27 | 39195.32 | 本(ben)年支出合計 | 58 | 39401.57 | ||
使用非財政撥(bo)款結余 | 28 | 58.52 | 結余分配 | 59 | |||
年初結轉和結余 | 29 | 147.72 | 年末結轉和結余 | 60 | |||
30 | 61 | ||||||
總(zong)計 | 31 | 39401.57 | 總計 | 62 | 39401.57 | ||
注:1.本(ben)表反映部門本(ben)年度的總收支(zhi)和年末結轉(zhuan)結余情況。 | |||||||
2.本(ben)套報表金額單位轉換時(shi)可(ke)能存(cun)在(zai)尾數誤差。 |
二、收入決算表
公(gong)開(kai)02表 | ||||||||||
部門:荊門市(shi)石化醫院(yuan) | 金額單(dan)位:萬元 | |||||||||
項目 | 本(ben)年(nian)收入合計 | 財政撥款(kuan)收入 | 上(shang)級補助收入 | 事業收入 | 經營收(shou)入 | 附(fu)屬單(dan)位上繳收入 | 其(qi)他收入 | |||
科目代碼 | 科(ke)目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 39,195.32 | 1,784.63 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他(ta)社會保障和就業支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會(hui)保障和就業支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wei)生健康支出 | 39,191.12 | 1,780.43 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
21001 | 衛生健康管理(li)事務(wu) | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其(qi)他衛生(sheng)健康管(guan)理(li)事務支(zhi)出 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公(gong)立(li)醫院(yuan) | 37,694.28 | 283.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(民族(zu))醫院 | 37,411.28 | 0.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100299 | 其(qi)他公立醫院支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 974.10 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wei)生服務 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大(da)公共衛(wei)生服(fu)務(wu) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急處(chu)理 | 960.10 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫藥 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(民族(zu)醫)藥專項 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事(shi)業單位(wei)醫療(liao) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單(dan)位醫療(liao) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛生健(jian)康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛(wei)生健康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘(kan)探(tan)工(gong)業信息(xi)等支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業發展和管理支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型(xing)中小企業技術創新基金 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注(zhu):本表反(fan)映部門本年度取得(de)的各項(xiang)收入情(qing)況。 |
三、支出決算表
公開(kai)03表 | |||||||||
部門:荊門市石化醫院 | 金額單位(wei):萬(wan)元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支(zhi)出 | 項目支(zhi)出 | 上繳上級支(zhi)出 | 經營支出 | 對附屬(shu)單位補助支出 | |||
科目(mu)代碼 | 科(ke)目名(ming)稱 | ||||||||
欄(lan)次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 39,401.57 | 37,604.81 | 1,796.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xue)技術支(zhi)出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科(ke)學技術(shu)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(hui)保障和就(jiu)業支(zhi)出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社(she)會保障(zhang)和就業(ye)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其(qi)他(ta)社會保障(zhang)和就業支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支(zhi)出 | 39,250.63 | 37,604.81 | 1,645.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 衛生健康管理(li)事(shi)務 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛生健康(kang)管理事務支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立(li)醫(yi)院 | 37,752.80 | 37,469.21 | 283.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 37,469.80 | 37,469.21 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其(qi)他(ta)公立醫院支出(chu) | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wei)生服務(wu) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大(da)公共衛生服務 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fa)公共衛生事件應(ying)急處理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫藥 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(民族醫)藥專(zhuan)項(xiang) | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政(zheng)事業(ye)單位(wei)醫(yi)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政(zheng)單位醫(yi)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其(qi)他衛生(sheng)健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工(gong)業信息等支(zhi)出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中(zhong)小企(qi)業發展(zhan)和管理支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型中小企業技術創新基金(jin) | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特(te)別國(guo)債安(an)排的(de)支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基礎設(she)施(shi)建設(she) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340101 | 公(gong)共衛生體系建設 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本(ben)表反(fan)映部門本(ben)年度各項支出情況。 |
四、財政撥款收入支出決算(suan)總(zong)表
公開04表 | ||||||||
部(bu)門:荊門市石化醫院 | 金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiang)目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般(ban)公共預算財政撥款 | 政(zheng)府(fu)性(xing)基(ji)金預(yu)算財政(zheng)撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次(ci) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)款 | 1 | 1,784.63 | 一(yi)(yi)、一(yi)(yi)般公共(gong)服(fu)務支(zhi)出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二(er)、政府性基金預(yu)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支(zhi)出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本(ben)經營預算財政撥(bo)款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教(jiao)育(yu)支(zhi)出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六(liu)、科學技術支出 | 38 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化(hua)旅(lv)游(you)體(ti)育(yu)與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(hui)保障和就業支出 | 40 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛生健康支出(chu) | 41 | 1,781.42 | 1,781.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城(cheng)鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林(lin)水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交(jiao)通(tong)運輸支(zhi)出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘(kan)探(tan)工業信息等(deng)支出 | 46 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六(liu)、金融(rong)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十(shi)八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十(shi)九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十(shi)、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營(ying)預(yu)算(suan)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二(er)十二(er)、災(zai)害防(fang)治及應急管理支(zhi)出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支(zhi)出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二(er)十五、債(zhai)務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特(te)別(bie)國債安排的支出(chu) | 58 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
本年(nian)收入合計 | 27 | 1,784.63 | 本年支出合計(ji) | 59 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
年初財政(zheng)撥款結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余 | 28 | 147.72 | 年(nian)末財政撥款(kuan)結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般(ban)公(gong)共預(yu)算財政(zheng)撥款(kuan) | 29 | 18.99 | 61 | |||||
政府性基金預算財政撥款(kuan) | 30 | 128.74 | 62 | |||||
國有(you)資(zi)本(ben)經營預(yu)算財(cai)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總(zong)計 | 32 | 1,932.35 | 總(zong)計 | 64 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算(suan)財政(zheng)撥款、政(zheng)府(fu)性(xing)基金預算(suan)財政(zheng)撥款和(he)國有資(zi)本經營預算(suan)財政(zheng)撥款的(de)總(zong)收(shou)支和(he)年末結轉結余(yu)情況。 |
五、一般公共預算(suan)財政撥款支出決算(suan)表
公開05表 | ||||||
部門(men):荊門(men)市石化醫院(yuan) | 金額單(dan)位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出(chu) | |||||
科目代碼 | 科(ke)目(mu)名稱 | 小計(ji) | 基本(ben)支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,803.62 | 135.60 | 1,668.02 | |||
206 | 科(ke)學技術(shu)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20699 | 其他科學技(ji)術支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2069999 | 其他科學技術支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
208 | 社會(hui)保障和就業支出(chu) | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
2089999 | 其他社會保障和(he)就業支(zhi)出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
210 | 衛生健康支出 | 1,781.42 | 135.60 | 1,645.82 | ||
21001 | 衛生健(jian)康管(guan)理事(shi)務 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
2100199 | 其(qi)他衛生(sheng)健康管(guan)理(li)事務支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
21002 | 公立醫院(yuan) | 283.59 | 0.00 | 283.59 | ||
2100201 | 綜合醫院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | ||
2100202 | 中醫(民族)醫院(yuan) | 0.59 | 0.00 | 0.59 | ||
2100299 | 其他公立醫院支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | ||
21004 | 公共(gong)衛(wei)生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | ||
2100408 | 基(ji)本公共衛生服(fu)務 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100409 | 重大公共(gong)衛生(sheng)服務(wu) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2100410 | 突發公共衛生事件應急(ji)處理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | ||
21006 | 中醫藥 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
2100601 | 中(zhong)醫(yi)(民族醫(yi))藥專項(xiang) | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
21011 | 行(xing)政事業(ye)單位(wei)醫療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2101101 | 行政單(dan)位醫療(liao) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21099 | 其他(ta)衛生(sheng)健康(kang)支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
2109999 | 其他衛生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
215 | 資源勘探工業信息等支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
21508 | 支(zhi)持中小企(qi)業發展和管理支(zhi)出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
2150804 | 科技(ji)型中小企業技(ji)術(shu)創新基金 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
注:本表反映(ying)部(bu)門本年度一般公共預(yu)算財政撥款支出(chu)情(qing)況(kuang)。 |
六、一般公共預算財政撥款(kuan)基(ji)本支出(chu)決(jue)算明細表
公開(kai)06表 | ||||||||
部門:荊(jing)門市(shi)石化醫院(yuan) | 金額單(dan)位:萬元(yuan) | |||||||
人員經費 | 公(gong)用經費 | |||||||
科目(mu)代(dai)碼(ma) | 科目名稱 | 決算(suan)數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決(jue)算(suan)數(shu) |
301 | 工資福利(li)支出(chu) | 135.60 | 302 | 商(shang)品和(he)服(fu)務支出(chu) | 0.00 | 307 | 債務利息及費(fei)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工(gong)資 | 135.60 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 30701 | 國內(nei)債務付息 | 0.00 |
30102 | 津(jin)貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國(guo)外債(zhai)務付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiang)金(jin) | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本(ben)性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手(shou)續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效(xiao)工(gong)資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦(ban)公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保(bao)險(xian)繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設備(bei)購置 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基(ji)本醫療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公(gong)務員醫療補助繳費(fei) | 0.00 | 30209 | 物業(ye)管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟(ruan)件購置(zhi)更新 | 0.00 |
30112 | 其他社(she)會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅(lv)費 | 0.00 | 31008 | 物(wu)資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償(chang) | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hu))費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利(li)支出 | 0.00 | 30214 | 租(zu)賃費 | 0.00 | 31011 | 地(di)上(shang)附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和(he)家庭的補(bu)助 | 0.00 | 30215 | 會(hui)議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費(fei) | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費(fei) | 0.00 | 31019 | 其他(ta)交通工(gong)具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fei) | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文(wen)物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金(jin) | 0.00 | 30224 | 被(bei)裝購(gou)置費(fei) | 0.00 | 31022 | 無(wu)形資產(chan)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃(ran)料費 | 0.00 | 31099 | 其(qi)他資(zi)本性支(zhi)出 | 0.00 |
30306 | 救(jiu)濟(ji)費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其(qi)他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委(wei)托業務費(fei) | 0.00 | 39907 | 國家(jia)賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | 助學金(jin) | 0.00 | 30228 | 工(gong)會經費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組(zu)織和群眾(zhong)性自治組(zu)織補貼(tie) | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39909 | 經常(chang)性贈與(yu) | 0.00 |
30310 | 個(ge)人農業生產補(bu)貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車(che)運(yun)行維護(hu)費 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
30311 | 代(dai)繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交(jiao)通費用 | 0.00 | 39999 | 其(qi)他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家(jia)庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附(fu)加費用(yong) | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和(he)服務支出 | 0.00 | ||||||
人員經費合計(ji) | 135.60 | 公用經費合計 | 0.00 | |||||
注:本表(biao)反(fan)映部門本年度(du)一般公共(gong)預算財(cai)政撥款(kuan)基本支出明細情況。 |
七、政府性基(ji)金預算(suan)財政撥(bo)款收入支出決(jue)算(suan)表
公開07表 | |||||||||
部門:荊門市石化醫(yi)院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年(nian)初結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余 | 本(ben)年收入 | 本(ben)年(nian)支出 | 年末結轉和結余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(ji) | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次(ci) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出(chu) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
23401 | 基礎設(she)施建(jian)設(she) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
2340101 | 公(gong)共衛生體系建設 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
注:本(ben)表反映部(bu)門本(ben)年度政府性基(ji)金預算財政撥(bo)款收(shou)入(ru)、支出及結轉和結余情況。 |
八、國有(you)資本(ben)經營預算財政撥款支(zhi)出決(jue)算表
公開09表 | ||||
部(bu)門(men):荊門(men)市(shi)石化醫院 | 金額單位:萬(wan)元 | |||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編(bian)碼(ma) | 科目名(ming)稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | ||||
注(zhu):本表反(fan)映部門本年度國有資(zi)本經營預算財(cai)政撥款支出情況。 |
本單位當年無國有(you)資本經營(ying)預算財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)
九、財政撥(bo)款"三(san)公"經費(fei)支出決(jue)算表
公(gong)開(kai)09表 | |||||||||||
部門(men):荊(jing)門(men)市石(shi)化醫院 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算(suan)數 | ||||||||||
合計(ji) | 因公(gong)出國(境)費 | 公務用車購置(zhi)及運行維(wei)護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公(gong)出(chu)國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費(fei) | ||||
小(xiao)計 | 公務用(yong)車購(gou)置費(fei) | 公務用車運行維護費 | 小計(ji) | 公務用車(che)購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注(zhu):本表反映(ying)部門本年度(du)財政撥款(kuan)"三公(gong)"經費(fei)支出(chu)預(yu)決算(suan)情況。其中(zhong),預(yu)算(suan)數為(wei)"三公(gong)"經費(fei)全年(nian)預(yu)算(suan)數,反(fan)映按規(gui)定程序調整后的預(yu)算(suan)數;決算(suan)數是包括當年(nian)財政撥(bo)款和以(yi)前年(nian)度結轉資金安排(pai)的實際支出(chu)。 本單位當(dang)年無財政撥款(kuan)"三公"經(jing)費支出 |
第(di)三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支(zhi)出決算總體情(qing)況(kuang)說明
2022年度總收(shou)入(ru)(ru)39195.32萬元,與2021年度37246.04相比增長(chang)5.23%,收(shou)入(ru)(ru)增長(chang)的主(zhu)要原因:去年受疫情影響醫療收(shou)入(ru)(ru)大幅減(jian)少,今年有所回(hui)升(sheng)。
2022年(nian)度(du)總支出(chu)(chu)39401.57萬元(yuan),與2021年(nian)度(du)36356.28萬元(yuan)相(xiang)比增長8.38%,支出(chu)(chu)增長的(de)主要原(yuan)因:醫療收入(ru)增長帶來的(de)人員及藥品材料(liao)支出(chu)(chu)增加。
二、收(shou)入決算情況說明
2022年度收(shou)(shou)入(ru)(ru)合計39195.32萬(wan)元,其(qi)中:財政撥款收(shou)(shou)入(ru)(ru)1784.63萬(wan)元,占(zhan)本年收(shou)(shou)入(ru)(ru)的4.55;事業收(shou)(shou)入(ru)(ru)36696.43萬(wan)元,占(zhan)本年收(shou)(shou)入(ru)(ru)的93.62%;其(qi)他收(shou)(shou)入(ru)(ru)714.26萬(wan)元,占(zhan)本年收(shou)(shou)入(ru)(ru)的1.82%。
三(san)、支出決算(suan)情況說明
2022年(nian)(nian)度支(zhi)出(chu)合計39401.57萬元,其中:基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)37604.81萬元,占本(ben)年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)的95.44%;項目支(zhi)出(chu)1796.75萬元,占本(ben)年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)的4.56%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuo)明(ming)
2022年(nian)度(du)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款收入1784.63萬(wan)元(yuan),與2021年(nian)度(du)844.74萬(wan)元(yuan)相比增加(jia)939.89萬(wan)元(yuan),主(zhu)(zhu)要原因:收到財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)付的2021年(nian)封城期間新冠肺(fei)炎財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款644.1萬(wan)及新冠檢測補助(zhu)311萬(wan)。2022年(nian)度(du)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)支(zhi)(zhi)出1932.35萬(wan)元(yuan),與2021年(nian)度(du)1283.43萬(wan)元(yuan)相比增加(jia)648.92萬(wan)元(yuan),主(zhu)(zhu)要原因:本年(nian)新冠肺(fei)炎財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)項目支(zhi)(zhi)出增加(jia)。
五、一般公共預算財政撥款支(zhi)出決算情況說明
(一(yi))財政撥款(kuan)支出(chu)決算(suan)總體情況。
2022年度財政撥款支出1803.62萬元,占本(ben)年支出合計的4.6%,與2021年度1099.84萬元相比,財政撥款支出增加703.78萬元,主要(yao)原(yuan)因:本(ben)年新冠肺(fei)炎財政項目補(bu)助增加。
(二)財政撥款支出決算結構(gou)情況。
2022年(nian)度財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)1803.62萬元(yuan),主要用(yong)于以下方面:科學技術支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)6萬元(yuan),占(zhan)一(yi)般(ban)公(gong)用(yong)預(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的(de)0.33%;社會(hui)保障和就業支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)1.6萬元(yuan),占(zhan)一(yi)般(ban)公(gong)用(yong)預(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的(de)0.09%;衛生健康(kang)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)1781.42萬元(yuan),占(zhan)一(yi)般(ban)公(gong)用(yong)預(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的(de)98.77%;資源勘探工業信息等(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)14.6萬元(yuan),占(zhan)一(yi)般(ban)公(gong)用(yong)預(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)的(de)0.81%。
(三(san))財政(zheng)撥款支出(chu)決算(suan)具體(ti)情況(kuang)。
2022年(nian)度(du)一般公共預(yu)算財政撥款支出年(nian)初(chu)預(yu)算為140.8萬元,支出決(jue)算為1803.62萬元,完成年(nian)初(chu)預(yu)算的1208%。其(qi)中(zhong):
1. 科學技(ji)術支(zhi)出。年(nian)初(chu)預算為0萬元,支(zhi)出決(jue)算為6萬元,支(zhi)出決(jue)算數大于(yu)年(nian)初(chu)預算數的主要原因:省級年(nian)中有追(zhui)加(jia)項目;
2. 社會(hui)保障和就業支出(chu)。年初(chu)預算(suan)為(wei)0萬(wan)(wan)元,支出(chu)決算(suan)為(wei)1.6萬(wan)(wan)元,支出(chu)決算(suan)數(shu)大于年初(chu)預算(suan)數(shu)的主要原因:省級(ji)年中有追加項目(mu);
3. 衛生健康支出(chu)。年(nian)(nian)初預算為140.8萬元(yuan)(yuan),支出(chu)決(jue)算為1781.42萬元(yuan)(yuan),支出(chu)決(jue)算數大于年(nian)(nian)初預算數的(de)主要原(yuan)因(yin):中省級年(nian)(nian)中有追加項(xiang)目;
4. 資源勘探工業(ye)信息(xi)等支出。年(nian)(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)為(wei)0萬(wan)元,支出決(jue)算(suan)(suan)為(wei)14.6萬(wan)元,支出決(jue)算(suan)(suan)數(shu)大于年(nian)(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)的主要原因(yin):省級(ji)年(nian)(nian)(nian)中有追(zhui)加項目。
六、一般公共預算財政(zheng)撥款基本支出決(jue)算情況說明
2022年(nian)度一般公共預算財政撥款基本支(zhi)出135.60萬元,與(yu)上年(nian)度持平,其中:人員(yuan)經(jing)費135.60萬元,為在(zai)編(bian)人員(yuan)基本工資。
七、一般公共預算(suan)(suan)財(cai)政撥款"三公"經費支出決算(suan)(suan)情(qing)況(kuang)說明
(一)"三公"經費財政撥款支出決算(suan)總體(ti)情況(kuang)說(shuo)明。
2022年度"三公(gong)"經費財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出預算(suan)(suan)為0萬元,支出決(jue)算(suan)(suan)為0萬元,完成預算(suan)(suan)的0%。
(二)"三公(gong)"經費財(cai)政撥款(kuan)支出決算具體情況說明(ming)。
1.因公出(chu)國(境)費預算(suan)為0萬元(yuan),支出(chu)決算(suan)為0萬元(yuan),完成預算(suan)的0%,比預算(suan)增加(jia)0萬元(yuan)。
全年(nian)支出涉及(ji)出國(guo)(境)團組0個,累(lei)計(ji)0人次。
2.公務用車(che)購置及運行費支出決(jue)算為0萬元,完成年初預算的0%;其中:
(1)公務(wu)用(yong)車購置(zhi)費(fei)0萬(wan)元,完成年初預算(suan)的0%,比(bi)年初預算(suan)增加0萬(wan)元。本年度購置(zhi)(更新)公務(wu)用(yong)車0輛(liang)。
(2)公務用車(che)運行費(fei)0萬(wan)元,完成(cheng)年初(chu)預算的0%,比年初(chu)預算增(zeng)加0萬(wan)元。截(jie)止2022年12月31日(ri),開支財(cai)政撥款(kuan)的公務用車(che)保有量0輛。
3.公(gong)務接待(dai)費支出決算(suan)為(wei)0萬(wan)元,完成年初預算(suan)的(de)0%,比年初預算(suan)增加0萬(wan)元。其(qi)中(zhong):
外(wai)賓(bin)接(jie)待支出0萬元。2022年共接(jie)待來訪團組(zu)0個,0人次(不包(bao)括陪同人員)。
國內公務接待支出0萬元。2022年共接待國內來訪團組 個,0人次(不包括陪同人員)。
八、政(zheng)府性(xing)基金預算(suan)財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)入支出決算(suan)情(qing)況說明
2022年(nian)度(du)政府性基金預算財政撥款年(nian)初(chu)結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余(yu) 128.74萬元(yuan),本(ben)年(nian)收入0萬元(yuan),本(ben)年(nian)支出128.74萬元(yuan),年(nian)末結(jie)(jie)轉和結(jie)(jie)余(yu)0萬元(yuan)。具體(ti)支出情況為:
資本性支出(chu)128.74萬元,為醫院(yuan)發熱門(men)診改(gai)擴建(jian)支出(chu)。
九、國(guo)有資本經營預算財政撥款支出決(jue)算情況說明
本單位當年無(wu)國(guo)有資本經營預算財(cai)政撥款支出。
十(shi)、機關運行經費支(zhi)出(chu)說明(ming)
本單位今年沒有機關運行經費支出。
十(shi)一(yi)、政府(fu)采(cai)購支出(chu)說(shuo)明
本(ben)單(dan)位今年沒有政府采(cai)購支(zhi)出。
十二(er)、國有資產(chan)占用(yong)情況說明
截至2022年12月(yue)31日(ri),本單位共有車輛10輛,其中:特種專業技術用車8輛,其它用車2輛。
單位價值(zhi)(zhi)50萬(wan)元以上(shang)通用(yong)設備9臺(套),單位價值(zhi)(zhi)100萬(wan)元以上(shang)專用(yong)設備43臺(套)。
十三、預算績效情況說(shuo)明
本單位今年無(wu)預(yu)算項目,未開展預(yu)算績效評價。
第(di)四(si)部(bu)分 其(qi)他需要說明的情(qing)況
第五部(bu)分 名詞(ci)解釋
(一(yi))一(yi)般公共預(yu)算(suan)財政撥(bo)款收入:指市級財政一(yi)般公共預(yu)算(suan)當年撥(bo)付的資金。
(二)政(zheng)(zheng)府性基金預算財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)收入:指市級財政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)府性基金預算當年撥付的資金。
(三(san))國有(you)資(zi)本(ben)經(jing)營預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款收入:指市級財政(zheng)國有(you)資(zi)本(ben)經(jing)營預(yu)算當(dang)年撥(bo)付的資(zi)金。
(四(si))上級補(bu)助(zhu)(zhu)收入:指從事(shi)業(ye)單位主管部門和(he)上級單位取(qu)得的(de)非(fei)財政補(bu)助(zhu)(zhu)收入。
(五)事業(ye)收入:指(zhi)事業(ye)單位開展專業(ye)業(ye)務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營(ying)收入:指(zhi)事業(ye)單位在(zai)專業(ye)業(ye)務活(huo)動及其(qi)輔助活(huo)動之外開展非獨(du)立核(he)算經營(ying)活(huo)動取得的收入。
(七)其(qi)他(ta)收(shou)(shou)入(ru)(ru):指單位取得的(de)除上(shang)(shang)述"一般(ban)公共預(yu)算財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)"、"政府性基金預(yu)算財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)"、"國有(you)資本經(jing)營預(yu)算財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)"、"上(shang)(shang)級補助收(shou)(shou)入(ru)(ru)"、"事(shi)業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)"、"經(jing)營收(shou)(shou)入(ru)(ru)"等收(shou)(shou)入(ru)(ru)以外(wai)的(de)各項收(shou)(shou)入(ru)(ru)。
(八)使(shi)用非(fei)財政撥款結余:指事業單位使(shi)用以前年度積累的(de)非(fei)財政撥款結余彌補當年收支差額的(de)金額。
(九)年(nian)初結轉(zhuan)(zhuan)和結余:指單位(wei)以(yi)前年(nian)度尚未完成、結轉(zhuan)(zhuan)到本年(nian)仍按原規(gui)定用途(tu)繼續使用的(de)(de)資金,或項(xiang)目已完成等(deng)產生的(de)(de)結余資金。
(十)本(ben)部門(men)使(shi)用(yong)的(de)支出功能分類(lei)科目(mu)。
(十一)結余分配(pei):指(zhi)事業(ye)單位(wei)按照會計制度規定(ding)繳納的企業(ye)所得稅、提(ti)取的專用結余以及轉入非(fei)財政撥款(kuan)結余的金額(e)等。
(十二)年(nian)(nian)末結轉(zhuan)和結余(yu):指單(dan)位按有關規(gui)定(ding)結轉(zhuan)到(dao)下年(nian)(nian)或以(yi)后(hou)年(nian)(nian)度繼(ji)續使用的資金(jin),或項目(mu)已完成等產生(sheng)的結余(yu)資金(jin)。
(十三)基本支(zhi)出(chu):指(zhi)為保障(zhang)機構正常運(yun)轉、完成日常工(gong)作任務而發生的人(ren)員支(zhi)出(chu)和公(gong)用支(zhi)出(chu)。
(十(shi)四)項目支出(chu)(chu):指在基本支出(chu)(chu)之(zhi)外為(wei)完成特定行(xing)政任(ren)務或(huo)事業發展目標所發生的支出(chu)(chu)。
(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外(wai)開展非(fei)獨立(li)核算經營活動發生的(de)支出。
(十六)"三公(gong)"經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei):納入財政(zheng)一(yi)般公(gong)共預(yu)算(suan)管理的(de)"三公(gong)"經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei),是指市直(zhi)部門用(yong)(yong)一(yi)般公(gong)共預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款安排的(de)因公(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)(yong)車(che)(che)購(gou)(gou)置及運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中(zhong),因公(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單位公(gong)務出(chu)國(境)的(de)國際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國外(wai)城市間交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)務用(yong)(yong)車(che)(che)購(gou)(gou)置及運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單位公(gong)務用(yong)(yong)車(che)(che)購(gou)(gou)置支(zhi)出(chu)(含車(che)(che)輛(liang)購(gou)(gou)置稅、牌(pai)照費(fei)(fei)(fei)(fei))及燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過橋過路費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險(xian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)等(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單位按規定(ding)開(kai)支(zhi)的(de)各(ge)類公(gong)務接待(含外(wai)賓接待)費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。
(十(shi)七)機關運行(xing)(xing)經(jing)費:指為保障行(xing)(xing)政單位(wei)(包括(kuo)參照公(gong)務(wu)(wu)(wu)員(yuan)法(fa)管理的事業(ye)單位(wei))運行(xing)(xing)用(yong)(yong)(yong)于購(gou)買(mai)貨物和服務(wu)(wu)(wu)的各項資(zi)金(jin),包括(kuo)辦(ban)(ban)公(gong)費、印刷費、郵電(dian)費、差旅費、會議費、福利費、日(ri)常維修費、專用(yong)(yong)(yong)材料及一(yi)般(ban)設(she)備購(gou)置費、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)水電(dian)費、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)取暖費、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)物業(ye)管理費、公(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車運行(xing)(xing)維護費以及其他(ta)費用(yong)(yong)(yong)。